是否需改善或优化)?Р产品质量状况如何(有无重大质量问题)?Р√Р√Р注1:文件查阅含记录的查阅。Р注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。Р续表Р受审核部门:Р编制人/日期:Р批准人/日期:Р审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规Р审核日期:Р审核员:РISO9001条款Р检查内容Р是否适用Р参考文件Р检查方法Р检查Р结果记录Р提问Р文件查阅Р现场检查Р5.6Р管理评审Р预防措施实施情况。Р顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投拆处理的情况以及顾客反馈的其他信息。Р顾客的投诉、建议及其要求。Р资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求?Р组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正?Р自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。Р管理体系适应环境变化的应变能力。Р需要改进和加强的领域是什么?Р◆管理评审的输出是否完整并形成文件?Р◆有无评审记录和形成的其他文件?Р◆“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论?Р◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他过程?Р◆有无不符合,是否提出了纠正要求?Р√Р√Р√Р√Р◆管理评审的后续管理Р◆评审的后续工作进展如何?Р◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证,验证的结果是否记录并上报给最高管理者?Р√Р√Р√Р注1:文件查阅含记录的查阅。Р注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。Р续表Р受审核部门:Р编制人/日期:Р批准人/日期:Р审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规Р审核日期:Р审核员:РISO9001条款Р检查内容Р是否适用Р参考文件Р检查方法Р检查Р结果记录Р提问Р文件查阅Р现场检查