手续Р不合格Р填写“拒收报告单”Р验收记录写明不合格项目结论Р封箱复原药品Р拒收退货药品Р报损药品Р入退货区Р入不合格品库Р?Р 药品验收入库储存流程图Р购进药品Р收货员凭采购计划对照随货同行单和实物收货放入待验区通知验收员验收Р待验区Р验收员检查包装标识并抽样检查Р?Р合格Р药品Р冷库Р阴凉库Р内服药品Р外用药品Р信息编码、定位有放货卡Р不符合要求Р不合格Р拒收退货Р不合格库Р退货区Р台账Р台账Р?Р附录七: 药品在库养护流程图Р在库药品Р重点养护品种Р一般养护品种Р重点养护品种确定表Р养护档案Р 每月检查一次入库90天后每三个月检查一次Р可疑药品Р挂暂停发货牌Р停货通知单复查通知单日Р质管部复查Р不合格Р合格Р直Р接判定Р继续销售Р近效期药品Р不合格药品报告表Р入不合格品库Р按月填写“近效期药品催销表”催销Р台账Р: 药品出库流程图Р业务部销售员集收集客户提供的相关证照Р业务部审核后整理保存并建立档案Р开票员开销售清单Р仓管员凭销售单发货Р发货区Р复核员依凭证对实物的数量、项目和质量进行复核Р数量、项目有误Р正确无误质量合格Р仓管员重发更正Р正确Р质量可疑Р质管员复查Р合格Р不合格Р暂停发货挂牌Р发货员、复核员签字,做好复核记录Р分拼装箱Р装车配送Р入不合格品库Р台账Р附录九: 销后退回药品流程图Р退货部门提出申请Р业务部确认为本公司销售的药品后,发出退货通知Р仓管员凭“通货通知”收货存入于退货区Р仓管员验证后,登退回药品台账Р业务人员填销退请验单,验收人员验收Р合格Р不合格Р有疑问Р质管员复查Р入库通知单Р入合格品库Р不合格品库Р台账Р红Р字冲单Р附录十: 购进退出药品流程图Р在库药品Р供方要求退货Р内部要求退货Р退回药品通知单Р退货交接清单Р购退药品申批表,质管部、质量负责人审批、审核Р退货通知单Р台账Р退货交接清单或其他凭证Р换回药品Р验收员验收Р退货的通知财务部