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ISO9000内审文件-职业经理及管理者代表内审 检查表

上传者:叶子黄了 |  格式:doc  |  页数:9 |  大小:0KB

文档介绍
。Р管理评审的依据(输入)是什么?输出是什么?举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。Р管理评审的有关记录(包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录)由谁保管?保存期多长时间?Р1、目的是为保持质量管理体系的适宜性,充分性,有效性,管理评审工作由总经理主持,评审时间间隔一年,任务来源于本公司。Р2、按QP-02《管理评审控制程序》进行。Р3、出示管理评审计划,记要符合其要求,Р4、管理评审输入A)质量体系审核结果,B)顾客的反馈,包括满意度的测量结果和与顾客沟通,反馈的结果;C)过程的业绩和产品的符合性,包括产品的测量和监视的结果;D)预防和纠正措施的状况,包括对内审日常发现的不合格项,所采取的措施,及有效性的监控结果;E)可能影响质量体系的各种变化;F)质量管理体系的运行状况,在各部门工作总结中充分体现。Р输出:管理评审报告,主要体现为资源需求。5、相关记录由管代保管,一般为三年。Р内审检查表РQR/QP-09-03 版本/修改次数:01/00 №:025Р标准章节号Р检查内容Р检查记录Р备注Р8.2.2内部审核Р公司进行内部审核的目的是什么?Р进行内部审核的依据是什么?Р进行内部审核涉及到标准中的哪些内容?涉及到公司质量管理体系的哪些部门?查内审实施计划。Р对内审员有何要求?Р内审实施情况:Р查日程安排;Р查内审检查表;Р查内审报告。Р1、验证质量管理体系的有效性,Р2、内审依据《质量手册、程序文件》ISO9000:2000标准,相关法律法规要求。Р3、涉及到ISO9000:2000标准中除7.3条款以外的所有内容。涉及到公司所有部门。Р4、内审员必须经有关机构培训,合格后有内审证书,不审核自己部门。Р5A)见内审实施计划,3月25日~3月26日,、审核,日程安排合理。РB)见内审检查表符合要求。РC)见内审报告符合要求。Р编制/日期:Р审批/日期:

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