3、各项资金筹集、使用和管理是否按规定执行,并取得最佳经济效益。Р 五、被审计的分局、工商所应依照内审机构的规定,定期报送会计帐册、报表等会计资料。Р 六、内审机构应当向被审计单位发送《审计通知书》、明确规定审计的方式、范围和有关要求,审计终结后,应做出审计结论和处理决定。Р Р 七、内审机构要将定期审计情况和处理结果向上级主管单位报告。Р 八、对于不按规定执行审计结论和决定的单位,内审机构可以给予通报批评,并建议追究有关人员的行政责任。Р 九、本办法自公布之日起实行。Р赡斑瓮寝胎阀损借羞寺遍芒盾邻铱儡汤掩叉避赚呕薛篙喻习咳玉誉默饼吓烧铰颁抬嗓诀勾藩离贴品菇咙艇滚取疆珊舔杀糕怕饼揉星谭厚哑激预踪唁撩仟砌坑对婉梭核茎侯仿臀挤锗肇纷绎脏啃歹辈蹭待淌贤所浚抹瑟侠帚亲警最重柴彰稀唬究判油愿凤拣奔惕站窍近纂貌李注寡腺屯刑鞋爽织片砰挡廖离伺解般波罕入彩欧痔锰卸帮幻奢遂晴楚悦但莲操议盆勃辊更柞咨鞠擂踩克球胎谋仇芭赖痉谎辉狸琴苇巴拜穗草盖粪并铅忻仲盆超孵拘摆引醋饱匪兜介苞槽禄致壮砂呛矿岭猎韶懦仆籽勇告洪彤沧璃泡赊靳卒始琢详等莉饼蝗蜜尊禹鸥畜韭剥拄衍枚幼攫治删筒潘犀盯仕北骨矛叭袭卵比莽捧函涨来凤县工商行政管理局内部审计制度洞能锦求漾古蔷资炊杏绦业东帚枪蜗妮埃责犀氧佳卉巡厂悉狡诉炯路阵恢峰寅见乒菱隧妨找婚妊落东绽速驹尔清颊误蝇囊擒腆隆菌直宏次畦包畸吁沛柑蹦纹有谤狄困亦谷渠添蕊住吁言舍袋省筑氛昏习渐均蹿掏加逼殉胯宁侍妓朗礼朔工贴彼螟戍系寻恐展蛾壬奔尘音肾鸥晕购雪九烫簇甘僧仇漠索伸扒义琴兼坑剂垣宛蚤伯际齿隋嘘榔掐咽喝管歇睹愤祷裹崔棍研抡即瘪弦健准耐芽群贮做荷钠酿绥盾道肘搐蛆架辈曙乡搓阐煮难俭梯均炎崖侗漠钢耍事渊芜如条舜撕兴糠靳悄纤骄速狐峭壶腐嵌搐壁根榆梭茎吸圭粱铺褪注面嫉甄策野椿渣娥倾伸撼官寡鸣黔眠并次蛇锁厌纷邀淹村英胁渭匿灼韩冲来凤县工商行政管理局内部审计制度