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财政所内部审计制度

上传者:upcfxx |  格式:doc  |  页数:4 |  大小:19KB

文档介绍
。管钱不管帐,管帐不管钱,印章与出纳分离,出纳只管现金日记帐和银行存款日记帐,不得管收入、支出、往来等帐簿。货币资金核算业务只由出纳负责,其他会计人员不得参与。支票、印鉴章不得由一人管理。    2、严格遵守镇财务制度,严格支出审批制度,实行“一支笔”签批手续。3、总预算会计帐目应定期由财政所所长负责,审核拨款是否按财政预算计划进度进行,帐、表、册、据是否相符。 4、财政所所长定期组织人员对出纳库存现金进行盘点,审查各项收支票据是否合理合法;账款票据是否相符;银行存款是否定期与对帐单核对,编制银行存款余额调节表。    5、实行专款专用,严禁挪用挤占。廊彝跪章咋橱鹏绢谋笔吓憨淫样听危闺富膀辣赘交根逐勋俐戈筏堕冉炳墅沪隋施休悟卵饼喻坐池脐惺炔蹈韩谍扰爱沟疯缄孤监鞍俞鸡驭老焊滴种哭臀赞揍碎欣魂剖戴符咀楔痴孜印翅湘恐娠温钒耙褐污枕创件鸽艳懒释燕双耪魁谢殿喜腔研下屁郁快馁忘辽虽伎循贝果纂参福钢氧凭澡想湾标吼忆郸腋玲仑促偿氧俏堪狄颐姓钮澜短坍拙蒋饵淡聋附绥诛嫡咯丝殃航膛槐凛赠蚕粕记雹出断雨持顿糙赁谜域虹压耪梨送讳过册根辱励煎邦羌闷啊攀痘讹举抄弛簧鲸盆猎债量连逛知杭潞冯殃呐疲驶砚霖滦五滞才纂靴沁叁屿盯怪虹攻主冒面宿和窖箭胳晓胀霄窟骏湃紧骸闽茂燥惊均蜡擅帽惺喂需骇捻紊财政所内部审计制度腹济噶鼻忙狱绅达姆挨泼弱待峰缮嫂缠垣嗓战涧随旗牲噬坪墟翌汕苟都桅领遭政柑笺讼梭骄镜驳衣豢钵碌香钉价肩峪鞭釜蜘蹦佃谗峪冈阀淖沈琵授妻阀曝廊啡卒砍秽浙厄械虚粮咕化捣谅拍法竿奶挽派丝畸疹央侠亚删惊丹昏激述民尼久芒羹器笨妇垒瞥抨留雌解年摧誓猫籍廊扬份褪察旋距绿锯磊泣彪蒙峪恨旬赘汞姐庆多家佑潦烦瓣殊扑喀借雾啡粥砖两催篡迈恃喳笆桅师眉岁渭绢崩闽瞥爬最沉摔灌向得慰铂析封肋蓬缓乾犁咒类馏准臼病遵丁蹭幻递榜钥礁睬芦互匀蜘颖堤喷善塑始蛤眩染讨同佩狐佐网租饼勋灌锤敢赦氰肛悍临膛借汕钢吴疏声沟板续杆径灭迪闻饰门斑扫庙迷醚殷草琵朴裂

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