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内部审核及管理评审

上传者:叶子黄了 |  格式:ppt  |  页数:48 |  大小:341KB

文档介绍
实验室认可)评审准则。质量体系内审与管理评审/200855、内审的原则(1)审核的客观性:(2)审核的独立性:(3)审核的系统性:质量体系内审与管理评审/200866、内审频次(1)常规审核:按年度计划进行。每年至少一次。(2)特殊情况下审核:当出现下列情况时,增加内审频次:①出现质量事故或客户对某一环节连续投诉;②内部监督连续发现质量问题;③实验室组织结构、人员、技术、设施发生较大变化;④第二方或第三方现场评审前,必要时。质量体系内审与管理评审/200877、内审的职责?(根据程序文件进行)7.1人员职责【质量负责人】批准并组织年度内审计划;指定组成内审组及任命组长;将内审计划通知组长和受审核部门;批准内审报告。【内审组长】编制内审实施计划;组织内审组实施内审;主持内审首次与末次会议;向质量负责人报告内审实施进程中遇到的重大问题;清晰明确地报告内审结论;签发不符合项通知书;编写内审报告。【内审员】编制内审检查表;有效地执行内审实施计划;记录审核发现;报告审核结果并形成不符合项通知书;负责对内审发现的不符合项的跟踪和验证;收存与审核有关的文件(通称“内审记录”)。质量体系内审与管理评审/200887.2.各部门职责(l)质量管理部门(根据程序文件规定而定)①编制内审计划并通知相关人员和部门;②协调内审工作;③准备内审文件;④收集内审记录;⑤分析内审结果;⑥组织跟踪验证纠正措施;⑦管理内审员;⑧起草内审总结;⑨完成内审材料归档。质量体系内审与管理评审/20089(2)受审部门①了解审核计划并在审核前进行自查;②配合审核组确认并实施审核计划;③将审核的目的和范围通知有关员工;④指定陪同内审组的联络员;⑤内审员要求时,为其使用有关设施、证明材料提供便利;⑥确认或提供有力证据反对内审员提出的不足或缺陷;⑦提出并组织落实审核发现的不符合项纠正措施。质量体系内审与管理评审/200810

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