全文预览

最新不合格品控制程序文件

上传者:业精于勤 |  格式:doc  |  页数:9 |  大小:743KB

文档介绍
合格品。包括全检挑选、改良或原样使用。d)报废:不能返工或返修、或返工和返修花费太大的不合格品。e)拒收:物料退还供应商或上工序。返工、返修品的处理1)返工、返修由责任部门负责组织实施。2)对返工可以达到规定要求的不合格品,操作者按工艺文件返工。3)返工、返修后的产品由检验员按检验规程比例重新验证。废品的处理1)经确定报废的产品,铸造部或其它制造部确定废品根本原因和责任人,应在两天内完成废品报废所有手续。2)废品属于我公司责任时,由检验科填写《废品通知单》;《废品通知单》一式完美DOC格式专业整理分享四联,第一联存检验科,第二联存责任部门,第三联存废品库,第四联存生管部3)废品属于外单位责任时,由责任单位处理。如责任属采购产品保量问题,由采购部门会签确认(盖章)。4)对操作人员失误、不按工艺规程操作造成的批量废品,由操作工人、检验员共同签字(盖章),并负相应责任。让步使用1)如因生产急需,外购外协件不能满足规定要求或出现不合格项,但不影响最终产品保量或能满足使用要求的,由采购部门提出申请,经公司MRB批准后入库。2)如因客户急需,或经返工和返修后仍不能满足规定要求,但满足使用要求的,经MRB批准后方可入库。并由相关部门进行沟通争得顾客批准。3)顾客不予批准让步使用的成品继续返工、返修或报废。4)顾客批准让步使用的成品,相关部门应保持顾客授权批准的记录,当授权的时间到期后,成品应立即恢复原来的规格或要求。相关文件产品监视和测量控制程序。纠正和预防措施控制程序。标识和可追溯性控制程序。质量信息管理制度。记录不合格品处理单。不合格品登记表。返修单、报废单。附件不合格品流程图附件一。附则本制度由品保部负责起草并解释,自下发之日起执行。完美DOC格式专业整理分享附件一:承办单位不合格品流程图相关文件表单制造部/采购部门不合格品检验员/工艺员不合格品的完美DOC格式判定.谢谢..再见.

收藏

分享

举报
下载此文档