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不合格品控制程序SC-QMS-P03-002

上传者:苏堤漫步 |  格式:doc  |  页数:7 |  大小:96KB

文档介绍
.1所有确定为不能退货的原材料、不可使用的不良品均作报废处理;5.4.2作报废处理的物料由废品产生部门负责填写“退料单”并注明报废原因,经品质部确认后各部门自行退回仓库;5.4.3仓库定期对报废品集中、分类、整理并填写“物品报废申请单”,经制造负责人、总经理审批后,由物控、财务部一起实施报废(废弃、销毁、出售等);5.4.4在处理不合格品的过程中,品质部视品质问题的严重性,适时向责任部门发出“产品异常(8D)处理报告”,相关部门按《纠正和预防措施控制程序》执行;5.4.5对于各类单据、数据、报表处理依《数据分析控制程序》进行。5.5附表:不合格种类处理方式材料过程半成品、成品仓库成品客退品特采采购部门提出生产部提出销售部提出/返工/返修/工程部给方案,生产部组织完成工程部给方案,生产部组织完成工程部给方案,生产部组织完成分选/加工品质部给方案,并组织完成工程部给方案,生产部组织完成工程部给方案,生产部组织完成工程部给方案,生产部组织完成报废产品产生部门统一退仓库,由仓库定期处理。退货品质部标识,仓库统一处理。6、相关文件6.1《顾客财产控制程序》SC-QMS-P04-0026.2《来料检验控制程序》SC-QMS-P03-0036.3《过程检验控制程序》SC-QMS-P03-0046.4《出货检验控制程序》SC-QMS-P03-0056.5《纠正和预防措施控制程序》SC-QMS-P03-0066.6《标识和可追溯性控制程序》SC-QMS-P05-0026.7《数据分析控制程序》SC-QMS-P03-0117、相关记录7.1《制程异常通知单》T03-P002-0001-B7.2《来料异常通知单》T03-P002-0002-B7.3《报废品处理记录表》T03-P002-0003-B7.4《特采申请表》T03-P002-0004-B7.5《品质月报表》T03-P002-0005-B

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