完整□图纸(结构表):①编号:②编号:③编号:⑤编号:⑥编号:□工艺文件: ①编号:②编号:③编号:⑤编号:⑥编号:上述文件:与规则相符程度□相符□不相符□审批□发放回收□变更审批:技术人员数量能力: 填写说明:审核情况:主要指被检查的人员、文件、报告、记录(包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明;产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查记录;不合格品处置记录;内部质量审核记录;顾客投诉及采取纠正措施记录;零部件定期确认检查记录;标志使用情况执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备,例行和确认检验设备,产品一致性检查情况等。 **有限公司 编号:Q/NYJL-1002内部审核检查表审核日期:2017.02.18审核员: 共15页 第 8 页受审核部门/陪同人员检查项目及内容、审核情况检查结果检查时间(h) 9-10)材料/零件库:规定标识隔离记录环境搬运一致性:成品库:规定标识隔离记录环境搬运、包装、储存;一致性□标志使用:*现场指定试验结论:□合格□不合格产品名称:型号规格:指定试验项目:□绝缘电阻□介电强度□保护性线路的连续性□空载电压□最大和最小焊接电流试验员对产品/测试标准理解掌握程度:□熟悉□不够熟悉操作水平:□熟练□不够熟练简述: 填写说明:审核情况:主要指被检查的人员、文件、报告、记录(包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明;产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查记录;不合格品处置记录;内部质量审核记录;顾客投诉及采取纠正措施记录;零部件定期确认检查记录;标志使用情况执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备,例行和确认检验设备,产品一致性检查情况等。