留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。Р第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。Р第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。Р第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。Р第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。Р附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给。Р第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。Р第十九条膳、宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。Р第二十条本办法经董事会核定后实行,修改时亦同。Р二、出差管理规定第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。Р第二条员工出差依下列程序办理:Р(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。Р(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具"出差旅费报告单",并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。