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医院财务报销制度及报销流程

上传者:火锅鸡 |  格式:doc  |  页数:17 |  大小:79KB

文档介绍
晴隆县人民医院、纳税识别号),而且在国家税务局网上能验证。(二)填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据;严格按要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)“谁经办,谁报销”、“当月支,当月报”,医院财务科每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务科集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。(四)报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在粘贴单上,完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。第六条各报销流程图1、工资、奖金审批流程2、药品、材料付款审批流程3、设备及设备维修费付款审批流程4、差旅费、进修学习费、版面费付款审批流程5、工程项目及房屋维修付款审批流程6、接待费付款审批流程7、广告宣传费付款审批流程8、其它项目付款审批流程附件1工资、奖金审批流程院长审批财务科复核制单分管院长审批出纳付款财务科科长审批人事科科长审批成本核算办主任审批经办人附件2药品、材料付款审批流程分管院长审批院长审批财务科复核制单财务科科长审批出纳付款审计科科长审批?药剂科科长审批设备科科长审批总务科科长审批?库房会计审核库房管理员审核经办人

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