审核员进行内部质量审核;Р进行内部审核各类文件的准备和制定检查表;Р根据内审报告组织限期整改;Р内部质量审核员进行纠正措施的跟踪和验证,并将验证结果报告最高管理层;Р2015年8月25日前完成Р提交内审报告。Р完成第一次内审资料。Р7Р Р管理评审Р Р发出管理评审指导书;Р制定管理评审计划;Р与最高管理层进行沟通;Р组织准备管理评审要求的资料;Р指导编写管理评审报告;Р顾问审查管理评审资料和管理评审报告。Р组织准备管理评审资料;Р进行管理评审;Р编写管理评审报告Р开展评审后行动。Р2015年8月30日前完成Р8Р第二次内部审核Р以顾问项目组为主进行的正式内部质量审核员并带内审员实习;Р指导被咨询方内审员进行内审准备,不合格报告编写和内审报告编写;Р●对内审中发现的问题提出整改要求并进行指导Р进行内部审核各类文件的准备和制定检查表;Р内部质量审核员进行纠正措施的跟踪和验证,并将验证结果报告最高管理层;Р完成第一次内审资料。Р2015年9月08日前完成Р9Р审核前准备Р●发出审核前准备指导书;Р对重点问题进行复查;Р进行审核应对培训;Р指导作好审核准备工作。Р组织各部门作好审核前各项准备工作;Р对全体员工组织岗位培训;Р组织各类人员参加审核应对培训;Р组织清理和整理所有文件和记录;Р对薄弱环节和部门进行重点督导。Р2015年9月25日前完成Р10Р正式审核Р组织全员参加正式审核;Р对审核中的不合格的纠正提供参考建议。Р组织全体人员迎接审核;Р保证审核中发现的问题能够尽快解决。Р2015年10月15日前完成Р11Р审核后行动Р对审核中的不合格纠正措施的制定进行审查;Р积极采取纠正措施;Р策划宣传方案;Р进入体系的保持和持续改进阶段。Р2015年10月16日前完成Р对发证宣传提供参考意见;Р提出审核后的维持与改进要求;Р发出审核后行动指导书。Р确定培训人员,组织完成质量标准课程。