按5.10.2处理.Р 5.11 在不合格品管理程序中作业的有关质量记录按《质量记录管理程序》规定作业。Р 6.参考资料Р 6.1 PPAP管理程序Р 6.2 检验和试验程序Р 6.3 文件管理程序Р6.4 质量记录管理程序Р 7.使用表单Р 7.1 纠正和预防措施要求Р 7.2 返工或返修单Р 7.3 特采申请单РXXX汽车配件有限公司Р文件编号РLK/QP/Q-06Р版本Р1.0Р生效日期Р2010-08-01Р页码Р5 OF 5Р不合格品管理程序Р7.4 报废申请单Р 8.附件Р 8.1不合格品管理流程图(附件一)Р附件一: 不合格品管理流程图Р 不合格品发现Р 隔离/标识Р 评估/处理Р Р 记录保存Р纠正/预防措施要求Р □供应商□制程□产品□客户Р发往: 发出方:Р不符合问题叙述:Р Р Р姓名: 日期:Р原因分析:Р Р签名: 日期:Р责任部门所采取的纠正/预防措施:Р 姓名: 职务: 日期:Р本部门承诺在年月日前完成对上述不符合的纠正/预防措施.Р对提出的“纠正/预防措施”的可行性价:Р姓名: 日期:Р跟踪监督结果:Р姓名: 日期:Р制表: 审核: 日期: 表单编号:QP-Q-06-01AР返工或返修单Р□返工□返修 NO:Р制单号Р品名Р规格型号Р生产日期Р作业人员Р不良状况:Р返工或返修计划:Р追踪结果:Р 主管日期检验员日期Р制单: 表单编号:QP-Q-06-02AР特采申请单Р□进料□过程□成品 NO:Р申请单位Р申请人Р时间Р申请理由:Р质Р保Р签名: 日期:Р技Р术Р签名: 日期:Р批Р准Р签名: 日期:Р制表: 审核: 日期: 表单编号:QP-Q-06-03AР报废申请单Р申请日期Р项次Р序号Р品名Р数量Р报废原因Р申请单位Р1Р2Р3Р4Р5Р6Р7Р8Р9Р10Р11Р备注Р核准: 审查: 主管: 申请者:Р表单编号:QP-Q-06-04A