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XX集团内部审计整改跟踪督导制度

上传者:科技星球 |  格式:doc  |  页数:5 |  大小:46KB

文档介绍
项目,并对整改情况进行评价,评价结果与被审计单位及相关的领导人员的绩效考核挂钩。Р审计部将被审计单位的审计整改情况一个季度公布一次。Р第四章处罚Р对存在下列问题的被审计单位,给予通报批评:Р不按规定上报审计整改报告;Р审计整改工作不及时;Р整改不认真、不彻底;Р避重就轻,敷衍了事;Р故意拖延,蒙混过关;Р审计整改报告存在虚报、瞒报情况;Р无故拒不整改。Р被审计单位存在第十二条所列问题的,依据情节轻重,对被审计单位的相关领导及工作人员,处以经济处罚或行政处罚。Р经济处罚包括罚款、降薪;Р行政处罚包括警告、通报批评、降职、引咎辞职、责令辞职、免职、辞退或开除(可并处经济处罚)。Р以上两种处罚可分别处罚,也可合并执行。Р第十四条对被审计单位存在第十二条所列示1、2、3项问题的相关领导,根据情节轻重分别处以警告、通报批评、降职(可并处经济处罚)。Р对被审计单位存在第十二条所列示4、5、6、7项问题的相关领导,根据情节轻重分别处以通报批评、降职、引咎辞职、责令辞职、免职、辞退或开除(可并处经济处罚)。Р对被审计单位及相关领导的处罚,报请集团公司董事会批准后执行。Р第五章附则Р本制度由集团公司审计部负责解释。Р本制度自集团公司董事长批准后实施。Р附件:Р 1、《审计整改意见书》Р 2、《审计问题整改情况反馈表》Р附件1Р审计整改意见书Р根据审计通知书,自年月日至年月日对你单位进行了审计,现出具如下审计意见:Р (具体内容为审计结果和审计评价意见及其评价依据。)Р 根据上述情况,现提出下列意见和建议:Р (内容包括:Р一、责令被审单位自行纠正的事项;Р二、改进被审单位财经管理和提高效益的意见和建议。)Р附:审计报告Р 审计组长:Р 年月日Р附件2Р审计问题整改情况表Р序号Р整改通知书编号Р审计需整改的事项Р整改措施Р计划完成时间Р责任部门Р责任人Р整改联系人Р备注Р制表人: 单位负责人:

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