质控部质量检查员审核批生产记录、批包装记录、批检验记录无误后,填写《成品放行前批生产记录审核表》(附件 1)连同成品检验报告书一并交质控部经理。 8.质控部经理对成品放行单与成品检验报告书进一步审核无误后,签发《成品放行证》放行,上述各项若有错误者不签名放行,需认真查明原因后再作决定。附件 1 成品放行前批生产记录审核表品名规格批号产量质控部审核序号审核内容审核结论是否 1原辅料有合格报告单,并在复验期内 2原辅料的批号、数量符合批生产指令 3内、外包装材料有检验合格报告单,并在贮存期内。 4内、外包装材料的数量、批号等符合批包装指令。 5批号及有效期的计算正确。 6生产周期符合规定。审核人: 审核日期: 年月日 1配料、称重过程中的复核符合规定。 2质控点记录正确完整。 3清场记录填写正确完整。 4中间产品检验结果在规定范围之内。 5成品检验结果在规定范围之内。 6是否发生偏差,如有发生,是否已查明原因。经审核本批产品批生产记录中以上内容均符合要求,同意该批产品入库审核人: 批准人: 审核日期: 年月日批准日期: 年月日备注: 附件 2 成品放行证产品名称: 包装规格: 产品批号: 件数: 质量检查员: 年月日本品经审核符合规定,准予放行。? ? ?签章此证一式二份,一份质控部留存(入批生产记录),一份仓库留存。