合格药品的确定及处理程序(框图)(一)Р质管部Р整理上报药监局Р业务部Р安排人员收回药品Р已销售Р质管部Р进行不合格药品查询Р质量Р公报РBР保管员Р将相关药品移入不合格品区并记录РAР在库Р合格品Р解除黄牌РBР质管部部长Р审批停售通知单转相关人员Р质管部Р复检做出Р处理意见Р在库Р药品Р养护员Р检查发现可疑Р养护员Р填写药品质量复查通知单去绿牌挂黄牌Р质管部部长Р审批停售通知单转相关人员Р不合格品Р质管员填写停售通知单Р业务部Р停止开此药品送货票Р出库复核发现Р可疑药品通知Р养护员РXX医药有限公司Р不合格药品的确定及处理程序(框图)(二)Р假劣药品报Р药监局Р质管部部长Р审核Р填写拒收Р报告单Р告单Р填写验收Р记录Р验收员Р发现不合格药品Р购进药Р品验收Р其它由业务Р部处理РBР客户责任造成不合格Р销售员与客户联系Р保管员Р收货签名РAР退货药品入库单Р转相关部门Р销后退Р回药品Р发现不合格药品Р店里报损Р质管部进行审核并安规定核算费用到店Р不合格药品Р置不合格品区РBР停售通知单Р转相关人员Р质管部部长Р审核Р质管员Р填写停售通知单РXX医药有限公司Р不合格药品的确定及处理程序(框图)(三)Р质管部Р负责保管不合格药品报损审批表Р保管员Р填写不合格药品报损审批表Р分别由储运部、业务部、质管部、财务室、经理签署意见РAР统一保管已报损的不合格药品Р办公室Р质管部Р监督销毁Р总经理Р审批Р质管部Р填写报损药品销毁报表Р错误分折市场盲目购进,业务部总结经验教训Р过期Р商品运营部未能按要求进行运营,商品部总结经验教训Р采购部运营部质管部加强监管Р加强业务能力РBР质管部Р分析不合格原因Р养护及储存不当Р养护员仓储及书面报告原因及整改的措施Р质管部审核Р相关人员加强业务能力,Р防止再犯Р商品运营部和门管部加强效期管理Р验收员书面报告原因及整改的措施Р验收员Р通知报损店报告原因