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新产品试制流程管理规定

上传者:业精于勤 |  格式:doc  |  页数:8 |  大小:0KB

文档介绍
本办法归口部门:综合管理部本办法会签部门: 本办法审核人: 本办法批准人: 本办法发放单位:技质部、生产管理部、采购管理部、综合管理部、事业部。新产品试制流程管理规定第 6页共 8页附件一、新产品试制件组织流程图反馈 N 新产品开发计划确定试制明细表及专用件明细表确定通用件和专用件明细表试制用通用件组织专用件组织试制用专用件组织制定专项计划确定生产事业部及供应商是否有库存制定无库存通用件明细表确定专用件及无库存通用件供应商清单按计划组织实施进行检验提供检验报告领件、复检是否合格装配生产管理部综合管理部开具采购订单并下发到事业部物管部门到事业部库房领件是否有问题入技质部试制库试制装配、结算下发试制明细表、图纸及采购订单是否有问题制定专项计划确定生产事业部及供应商 N 反馈N 生产管理部综合管理部 Y 反馈 Y 生产管理部事业部及生产供应商技质部技质部 Y 采购管理部技质部处理组织、生产、检验、运输、提供自检报告验收、复检是否合格 N YY 供应商情况汇报到采购管理部试制总结报表兑现激励综合管理部准备试制件事业部技质部供应商采购管理部新产品试制流程管理规定第 7页共 8页附件二: 新产品试制件组织应急流程图 Y 新产品开发计划确定试制通用件和专用件明细表试制用通用件组织下发采购订单事业部库房备料领取车架、车身、车厢试制用专用件制定专项计划按专项计划生产、检验、运输验收确定供应商名单技术人员到供应商现场服务及检验监督;供应商生产、检验、运输验收采购管理部技质部供应商生产管理部事业部技质部是否有件 N 新产品试制流程管理规定第 8页共 8页附件三编号: 试制件组织问题反馈单填制单位: 接收单位: 工作要求: □批复□解答□处理建议完成时间: 试制件型号试制单编号问题内容填写人审核人联系人联系电话传真邮件地址处理情况填写人审核人联系人联系电话传真邮件地址注:如果不清之处请与联系人联络

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