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机械制造有限责任公司质保部管理制度

上传者:梦溪 |  格式:doc  |  页数:53 |  大小:0KB

文档介绍
证。Р3.0职责:Р3.1操作者负责过程产品自检以及对上道工序产品的验证,检验员负责采购产品的验收,过程产品的检验以及成品的检验;并负责批准放行不影响产品使用的少量的不合格品;Р3.2技术部负责批准、放行原材料/成品的不合格品并负责向顾客提出让步接收的申请;Р3.3总经理负责批准、放行重大或批量的不合格品。Р4.0术语:Р4.1本规程引用了本公司的质量管理体系文件的术语;Р4.2放行:指规定的检验/验收项目未完成/或某项目未实施时需要流入下道工序的称之为放行,本公司对产品主要参数未检验的不实施放行;Р4.3让步接收:本公司是指放行不合格品,但是其主要质量特性应能满足使用要求,本公司对主要产品技术参数不合格的不放行;Р4.4少量:≯2%Р4.5批量:≯10%/批Р4.6重大:某个非主要质量特性值超出规定范围,但不影响最终使用。Р5.引用文件:《质量手册》、《程序文件》、《产品生产工艺》、《产品检验指导书》; Р6.0检验规范Р6.1采购产品、外协件检验规范Р6.1.1 检验流程Рa.凡进厂原材料、外购件、外协件须附有合格证或质保书,检验人员按规定进行检验并将检验结果,通知采购部检验合格后,方可入库;Рb.外购件、外协件在签订供货合同时要明确技术要求,质量标准和验收方案作为供需双方生产、验收的依据。Р6.1.2 检验项目(见表1) 表1Р序Р名称Р项目Р技术要求Р方法Р设备Р频次Р备注Р1Р板材Р1)产地Р应是合格产地Р查验Р合格产地名录Р1/批Р非合格供方需批准Р2)规格Р符合采购文件的要求Р测量Р卷尺Р5/批Р Р3)外观Р无锈蚀Р Р Р Р不合格应批准Р无凹凸Р Р Р Р不合格应批准Р无硬伤Р Р Р Р不合格应批准Р无划痕Р Р Р Р不合格应批准Р4)材质Р符合采购文件的要求Р1.验证合格证明Р Р Р不合格应批准Р Р Р2.光谱分析Р光谱仪Р Р不合格不能接受

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