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建设工程成本规划与控制课程设计

上传者:叶子黄了 |  格式:docx  |  页数:16 |  大小:36KB

文档介绍
张、帐表、印刷、邮电、书报、会议、水电、烧水和集体取暖(包括现场临时宿舍取暖)用煤等费用。Р (3)差旅交通费:是指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费,市内交通费和误餐补助费,职工探亲路费,劳动力招募费,职工离退休、退职一次性路费,工伤人员就医路费,工地转移费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料、养路费及牌照费。Р (4)固定资产使用费:是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。Р (5)工具用具使用费:是指管理使用的不属于固定资产的生产工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。Р (6)劳动保险费:是指由企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工退职金、六个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费。Р (7)工会经费:是指企业按职工工资总额计提的工会经费。Р (8)职工教育经费:是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平,按职工工资总额计提的费用。Р (9)财产保险费:是指施工管理用财产、车辆保险。Р (10)财务费:是指企业为筹集资金而发生的各种费用。Р (11)税金:是指企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。Р 本工程施工间接预算收入为元,其中临时设施费元。预测施工间接费支出元,将超支37908元,占施工间接费预算收入的8.03%。Р 主要原因如下:(1)临时设施费实际将发生元(包括民工宿舍借房20000)Р(2) 其他人员以及15个管理人员13个月管理费用等开支36000元。Р (三)项目成本目标Р 表1 xx工程成本目标汇总表单位:元Р项目Р预算成本(元)Р成本目标(元)Р降低额(+)超支额(-)Р占本项预算成本降低率Р占总预算成本降低率Р人工费Р-Р-13.84%Р-1.42%Р材料费Р3.83%Р2.75%

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