绍审核组成员,共5人组成;2•宣读内部审核计划:目的、范围、依据和时间;(见内审工作计划表)3•审核计划已发给各受审部门,再次征求各部门的意见和看法,是否需要调整?各部门同意按计划执行。4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作;5•下面分组审核。主任讲话:要求各部门重视这次审核工作,认真配合内审组搞好内部审核,对审核中发现的问题要认真对待,找出发纶问题的原因,以利中心质量管理体系的有效运行和持续改进。记录人:陈韬会议记录会议主题内部审核末次会议会议时间2005-12-8?16:00-17:00会议地点会议室主持人万怡参加人员见会议签到表(附后)会议记录:审核组长万怡讲话:首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合,使中心质量管理体系的第•次内审得以顺利完成,并取得预定的成效,圆满地完成了审核任务,再次表示感谢!1•宣布内部审核的结果:a・不合格项报告及分布情况;(附表)b・审核综述和审核结论;(见审核报告)2.对不合格项各受审部门进行了确认无误;3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施,交内审员进行验证,并附验证材料;4.各受审部门负责人表态,表示按期完成不合格项的纠止措施。主任讲话:通过这次内审,说明中心的质量管理体系运行情况总的来讲是有效的,各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工作,以后还将进行中心质量管理体系的管理评审,望各部门做好准备。记录人:陈韬关于质量管理体系内部审核的通知各部门:为了检查公司质量管理体系运行以来的效果,确保公司质量方针和目标的实现,按照标准的要求以及公司贯标工作计划,经公司研究决定,成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核,请做好准备工作。一、?审核组成员:组长:唐翠华组员:夏辛生邓斌熊波二、?审核时间:2007年5月10H—11日特此通知江西贝思特科技有限公司2007年5月1日附:2007年度内部审核计划