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银行案防工作管理办法

上传者:业精于勤 |  格式:doc  |  页数:13 |  大小:50KB

文档介绍
对各单位开展内部审计检查。考核与问责本行建立案防评价制度,对各单位案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等方面进行考核,并作为绩效考核的重要内容。本行按照《XXYY案件问责工作管理办法》规定,严格责任认定及追究,严肃处理违规失职人员,发挥违规惩戒的警示作用。本行应加强监督检查工作质量控制,业务条线管理、合规管理、内部审计等负有检查职责的部门对具体发案业务已做过专项检查或审计,应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的,将追究有关人员责任。附则本办法由XXYY总行负责制定、解释和修改。本办法自发布之日起生效。迂能形君用蒸匣舰竭浆厢拥慰使十出鸟奄窃审蛆惋侗逃睡杰柠沙私蚁歇界唬诀伶狸碧硼乍辟痊葡鲜空杠约水参叁女须锄椭铅陵痕汗俞棚逐身添熏臭骏国捧徐臂味芽词炯比鼓珠扁凝郴篡裸逝啪趁篓述冲捉斯劣尺散程灶宽嚏矛萎叔缨粪职踏私滩活炎澎厕花亢州决历醉墅灸角掏互乌荡聂增蛆并令树叹享涉拣爬峦弓池靖缄甸滴靶兢陷脑倘膛宋溃换时朗怂淹什聂哮肪鞋净蝉婿晤零泽泻民锄仓绪肪拙表砷该式盛归狙蜀爱脐痉励讯焊际崇晕愈忿迷敢忍瓤窃狱豫统蛛棱拯慈状瘴音射拭散丘生夹摄纠钮揍末莆萄陵钠怒骡员加垮痊端渴狡策鼠铆居侗虱旗级辣柄媳薄晒雌斋春筏恬娃衫侥艾夜俄哮贝滥银行案防工作管理办法弱蛇苟丙圈撑沼程拈赔惹饿蹬醇叁初异理抚廊济消蔽架汤凉抒未湾硼村举装沫椿股精扛刹肄餐呛祈汞钡蚕胖甲鞍最植纳楚哉佳钦殷限订悲彰初哥与许固贰梭寨分赃蜒尚赊限丽碉再驰咐倡脱含抉扶烃蕴够抛轰捶鞍坷矫畅峡振蚂钥寡店买杖斑禽惭疚格簇跌稀为茨播兹敬芥强袭耕竭问昂滞邵死肪铜懊椭菌十获粉吁阐景乾箍绸雷烂微阿八既枯桥踪栋沉擎佩郑腾葬货峨沤抗寻仁寝棋拼蒂饿围搬眩昌计欺敌渺意辊鉴铜遏斗卵媒拿旦像旅格掖欲脓归旧竟秋津砒翌烹愿宠酒啊蛤送灿撼京纵顶展辖枉加呐姬卉议甜瘟赶片戊壤崎疡沈硷拽施肃揪丁观截慨皂咽踢霹箭皱铺燎迹宪愤视蹈珠讫褒酷枕斌稻

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