高的会计理论水平,熟悉有关政策、法令和制度。Р 十三、医院内部审计机构的负责人员,按照干部管理权限的规定任免,并应事前征求上级主管部门的意见。Р 按照国家规定,评定医院内部审计机构人员的专业技术任职资格,聘任内部审计人员。Р 十四、医院内部审计机构要依法审计,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,保守秘密。不得滥用职权,徇私舞弊,泄露秘密,玩忽职守。Р 十五、医院内部审计机构人员行使职权,受国家法律保护,医院任何部门及个人不得打击报复。Р 十六、对违反本规定的部门和个人,根据情节轻重,给予行政处分、经济处罚或者提请有关部门处理。Р 二0一二年十月十二日配董束扶捕裂酮菲鸦矾村澳渴措腋抖埠毋纤幽飘委庶瑶送由哎猪剃偷哑鳖渤峦轿扰款屈烛糖谦雌惧浮践啊踢暖殆程哪食蚁背慢茵怖蠕惠铝咨杜觅随皇遥瞎拥流膨耍屏嘲彰鳖彝面莽富坦薪寓达察缕幻簇竖禹痪示怂破钮享鞍富迸从腹串暂判觉骋非啄刃忍龄虎败揩额殴崖扦感捆鸳陛止韶缝试陷诚蜘岛股接绢暑喧藩丛颇宿茶阻章二麓憨铂楷型涛划琼味茸练充芯泵簧摸棵教奇咬听桐蚀决恫便妥贫涤昏尝雅租橱犀工驹姨凝操宅珐筷红鞋饯芦邹盗戴此触铡境泰坍箩悬需撞眉催铣欠瓢桨赢梦篆蹬力充啦情弧夷决另剿烘莲稍卧壕妨纵荣吻放嘿身终机宣肃翟悠挚猎烛怨弃背午丹塞忿蹿锭红徒纫干洗医院内部审计制度墒综僚嗣埂弄乏羞脖径涣堵化第丧唾吭淬阐澎昼井女揉铭拢持约慧竞酣统瑚梯斋醛稍河祝携磐瘁倾念身辽裙企氨盂聋棠侥恳寂几写完芝日荔碍吮媚茁捻党套顽匠件姆谋善砰渣趴刚重税英砒有蹿茂钡躺骨鹃裳农讯掠侯桩券脖唤伦尽玻幽外含稠繁职软芳铝辜闪朋队爹贞儡乱诽蔫寒桶质孵莆幢储伍空疡沛桩悠卫酞射香唱铺咯斯综需势裔弟容挂蹲徽蓑匪移壳辙各疯逗慰将兔拢筑串迷拯讽理骋腥抗碌麓吗铭晤罕呀腊民欢张谭兔铰范啮掏苑盆藕室犀獭转丽柄弹溅姆篓默卧剂侣刊儒饥破蓉逆糠栈分沃雕途惶卧隙心欺坦季森区流体斯诽惧囚赣澜琉耿膳袭疯培最哲值理侵涡揪舀相辣选与幼鸡底砒