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医院内部审计工作制度

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文档介绍
犯罪的,依法移交司法机关处理。Р附则Р本内部审计工作制度由审计部制订具体实施细则,自颁布之日起施行。Р本制度由审计部负责解释。Р审计部工作制度Р1、根据《审计法》和卫生部以及省市有关内部审计的相关规定,对医院的财务收支及其经济效益,进行内部审计监督,独立行使内部审计职权;Р2、对本单位的资金、财产的完整、安全进行监督检查;Р3、对本单位的财务收支计划,经费预算和经济合同执行情况进行监督检查;Р4、对会计报表、结算的真实,准确、合规、合法进行审计;Р5、应经常向院领导汇报审计工作情况,对存在的问题及时提出改进建议供领导参考;Р6、积极办理本单位领导及上级内部审计机构交办的审计事项,配合国家审计机关对本单位进行依法审计。Р审计部主任职责Р1、根据《审计法》和卫生部以及省市有关内部审计的相关规定,对本单位的财务、财务收支及其经济效益,进行内部审计监督,独立行使内部审计职权;Р2、对本单位的资金、财产的完整、安全进行监督检查;Р3、对本单位的财务收支计划,经费预算和经济合同执行情况进行监督检查;Р4、对会计报表、结算的真实,准确、合规、合法进行审计;5、建立、完善、保管好审计档案;Р6、应经常向院领导汇报审计工作情况,对存在的问题及时提出改进建议供领导参考;Р7、积极办理本单位领导及上级内部审计机构交办的审计事项,配合国家审计机关对本单位进行依法审计。Р审计部工作人员职责Р1、熟练掌握有关审计的法律、法规和政策,提高法律素质,依法审计;Р2、认真学习、刻苦钻研和掌握会计、审计及其他相关专业的新知识新技能,不断提高业务素质;Р3、遵守党纪国法和医院的各项规章制度,严禁知法犯法;Р4、严格遵守审计纪律,实事求是,客观公正,不徇私情,保守密秘;Р5、编制年度审计工作计划并实施;Р6、建立、完善、保管好审计档案;Р7、热爱本职,工作积极主动,恪尽职守;Р8、完成领导交办的其他审计工作事项。

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