质量管理体系的审核依《内部质量体系审核程序》查核,确保质量管理体系有效控制。Р质量管理体系的适切性评审,按《管理评审控制程序》执行,若在过程中发生异常或体系有效性不符合时,应由管理代表提出质量管理体系持续改进变更,须重新增修订质量策划之方案内容,以确保符合满足客户需要和法律法规之要求。Р参考文件及资料:Р6.1《文件及资料控制程序》(QP-423-01)Р6.2《质量记录控制程序》(QP-424-01)Р6.3《内部体系审核程序》(QP-822-01)Р6.4《管理评审控制程序》(QP-560-01)Р6.5《持续改进策划程序》(QP-851-01)Р6.6《质量目标制定与实施办法》Р6.7《公司层级数据分析与运用程序》(QP-840-01)Р6.8《新产品开发与试作程序》(QP-730-01)Р6.9《经营计划控制程序》(QP-551-01)Р相关附件及使用表单:Р7.1《质量管理体系总览表》Р7.2《质量管理体系矩阵图》Р7.3《过程关系图》Р7.4《控制计划》(格式)Р7.5《作业指导书》(格式)Р7.6《过程模式清单》Р副本编号:Р产品实施策划控制图Р文件编号РQP-542-01Р页次Р7/7Р产品规划Р新产品企划资料输入Р作业标准制定Р顾客导向需求Р合约订单审查Р开发试作Р小批量试作Р产品试作输出Р标准产品Р送样承认Р物料订购Р进料检查Р样品检验Р产品实施策划Р物料订购Р进料检验Р样品检验Р产品实现与测量策划Р备料Р量产Р生产制造Р产品实现策划РQC工程表Р产品检验基准制定Р储存搬运包装保存Р作业指导书制定Р生产检验Р成品期限检验Р产品交付销售与服务Р出货安排Р顾客报怨Р出货检验Р不合格品Р数据分析、原因分析、纠正措施、预防措施防止流程制定Р质量变异Р出货Р服务、满意度Р经营绩效改善Р质量成本分析Р层级资料应用与分析Р持续改善Р内部审核Р管理审查Р经营计划考核指标