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供应商验厂报告

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文档介绍
理评审 2 B.是否按规定的时间进行内审 1 C.管理评审事项跟进结果 2第2页,共4页供应商验厂报告供应商名称:验厂日期: 合计 100 B 1. 质量策划是否制定 APQP/PPAP/CP 进行评审 5 B 2. 有无使用统计技术及使用何种统计技术 3 B 3. 是否对不合格品进行定量化和分析, 优先减少计划并跟踪 4 B 4. 是否按规定的时间对质量体系的所有要素进行管理评审 2 B 5. 是否有证据证明在质量/ 服务/ 价格方面实施持续改进 3 B 6. 是否建立确保 100% 按时交付的管理体系, 满足客户生产和服务要求 3 B 7. 对控制计划中提到的所有测量系统是否进行 MSA 分析 4 B 8. 是否采用试验和校准方法以满足客户的要求和预期目标 3 B 9. 是否有适当方法来确认当前和未来客户的期望 3 B 10. 是否建立了监督分供方交付能力的管理体系包括附加费和适当的纠正措施的证据 3 B 11. 是否制定了客户满意度调查并进行评价 3 B 12. 是否建立一套程序确保所发运物料按客户要求进行标识 2 B 13. 有无取得 ISO14001 方面的认证 1 B 14. 有无程序规定环保方面的要求 1 B 15. 是否受到过当地环保部门的处分 1 B 16. 环保检测报告是否进行定期评审及确认有效性 2 B 17. 对分供方的评价和选择是否以他们质量体系和环保体系及质量保证能力为依据 2 合计 45 备注评分方法有程序,有记录得满分有程序,没记录或没程序,有记录得 0至满分之间没程序,没记录得 0分第3页,共4页供应商验厂报告供应商名称:验厂日期: 90 分以上为合格供应商; 60~ 89 分为有条件接受供应商, 但须在限期改善 59 分以下为不合格供应商, 改善后再评审所有评核为 0分的项目都必须提交改善报告 PSPUR -R- 005A 第4页,共4页

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