Р不合格品评审Р返工、返修Р让步接收Р报废Р采取处置方式Р提出纠正预防措施Р执行纠正预防措施РNGР验证纠正预防措施РQC监督控制Р采购部Р生产部Р相关部门Р质量部Р质量部Р质量部Р质量部Р质量部Р研发中心Р生产中心Р生产部Р质量部Р研发中心Р相关责任部门Р质量中Р质量部Р产品标识单Р不合格品评审处置记录Р检验报告Р因果图/分析表/对策表Р不合格品评审处置记录Р不合格品评审处置记录Р纠正预防措施实施验证记录Р纠正预防措施实施验证记录Р标识和可追溯控制流程图Р责任人Р相关表单Р编制标识规则Р半成品、产成品Р原辅材料Р检验状态Р检验状态Р标签Р产品名称/规格/厂家Р产品规格/编号/生产班组/生产批号РNGРOKР合Р格Р不合格Р※检验员对产品的状态进行标识、各相关部门负责所属区域内的产品的标识区分摆放,负责对标识的维护。品质经理和生产经理进行监督检查РNGРOKР合Р格Р处置标识Р不合格Р合格标识Р拒收Р让步接收Р选用Р贴合格标识Р执行不合格品控制流程Р入Р库Р转序/入库Р物料标识卡Р领Р用Р产品交付Р保存所有相关记录标识Р必要时进行追溯Р执行文件、记录控制流程图Р返工控制流程图Р责任人Р相关表单Р客户退货Р成品Р半成品Р生产过程Р待返工品Р返工品分类清理Р品质异常原因分析Р返工品处理Р车间安排返工作业Р生产部排制单Р提出纠正预防措施Р生产车间返工РNGРNGР检验员Р完工检验РOKРOKР下工序Р生产车间Р入库Р储存Р质量部Р生产部Р采购部Р营销中心Р生产部Р质量部Р质量部Р研发中心Р质量部Р生产部Р检验员Р生产部Р仓管员Р仓管员Р相关记录Р统计表Р产品标识单Р因果图/分析表Р对策表Р不合格品评审处置单Р纠正预防措施实施验证记录Р纠正预防措施实验证记录Р过程巡检记录Р检验报告Р出货报告Р品质异常联络单Р送检单Р产品生产作业流程单Р入库单Р产品标识Р入库单/物料标识卡/登记帐本