,并保证资料的可追溯性?(输入、输出的完整性,同时考虑到其满足客户对产品的要求)Р有相应的程序文件,对产品开发的输入、输出评审进行了有效的评审,输入、输出以及目标达成状况进行评审,资料的完整,满足客户的要求。РР技术部Р2.3Р新产品开发有无做DFMEA 分析﹐对风险优先数值高的风险( RPN )是否已经有纠正措施 ?(DFMEA的分析记录,纠正措施)Р对新产品开发有做DFMEA分析,对风险优先数值高的风险( RPN )实施了有效的纠正预防措施。РР技术部Р2.4Р是否对客户资料和样品进行有效管理?量产前是否进行验证,并得到客户的正式书面批准?(管理客户资料和样品的流程,量产前制程的验证,客户的认可记录)Р对客户资料和样品有进行统一管理,量产前有进行验证,验证方案完善,并得到了客户的正式书面批准。РР技术部РР序号Р审核容Р标准要求Р支持依据Р责任部门Р2.5Р针对工程变更是否有程序指导如何签定,文件化,review,及approval及追溯的流程?(设计、生产阶段的工程变更管理)Р明确规定了工程变更的作业流程,对工程变更的结果进行详细的验证并记录。РР技术部Р2.6Р是否在得到客户书面批准批量生产前,进行了在批量生产条件下的试生产?Р规定了批量前试产的作业流程,所有产品都严格进行了实施。РР技术、品质、生产РРРРРРРРРРРРР现场审核表(三)——供应商开发和管理Р序号Р审核容Р标准要求Р支持依据Р责任部门Р3.1Р是否有程序文件对供应商的选择及评估进行规定?对关键部件是否有备选的供应商?(供应商开发流程,备选供应商的管理流程)Р有相应的程序文件,供应商审核具体的实施有完善的记录,并针对关键部件有备选供应商。РР采购部Р3.2Р是否只使用合格供应商的物料?AVL是否得到有效维护并定期更新?Р有合格供应商名册,并对供应商名册进行有效的维护和更新,并只使用合格供应商物料。