日期: 制表/日期:РCX-003-02Р产品召回单Р客户名称Р序号Р名称Р批次/型号Р数量Р召回原因:Р生产经理意见:Р 签字: 日期:Р质量经理意见:Р 签字: 日期:Р总经理批准:Р 签字: 日期:РCX-003-03Р召回产品入库登记表Р序号Р产品名称Р件号/序号Р批次Р数量Р服役客户Р入库时间Р库房管理员Р备注РCX-003-04Р纠正预防措施通知单Р发现问题汇总单编号РSummary of Findings NO.Р问题序号:РNo. Р责任部门РResponsibility departmentР审核发现问题РFindingР原因分析РRoot Cause AnalysisР纠正(预防)措施РCorrective ActionР完成措施负责人/Person in charge:Рplete date:Р责任部门负责人确认/Person in charge of responsibility department confirmed:Р日期/Date:Р未完成说明/Unfinished:Р支持文件РSupport documentationР以下部分由质量审核组填写Р审核及评估РAudit&EvaluateР□ eptР□不接受 Not AcceptР备注Mark:Р是否复审 Re-auditР□否 NO / □是 YES Р审核组长: 日期:Р复审结果РRe-audit resultР进一步采取的措施РFurther actions requiredР需反馈的日期РFeedback beforeР(date)Р总结 SummaryР结论: □闭环 ClosedРConclusion: □未闭环 Open Р审核组长签署/日期РChief Auditor/DateР审核经理签署/日期РQuality Auditing Manager/DateРCX-001-04