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建设工程检测机构2017年度质量管理体系内部审核和管理评审报告

上传者:学习一点 |  格式:doc  |  页数:50 |  大小:389KB

文档介绍
合事项。Р最后强调,内审工作一定要扎扎实实的做,不要做表面文章,被审核的部门和被审核人员一定要全力配合。Р内部审核末次会议记录Р 第 1 页共 1 页Р质检机构Р名称РXXXXXXXXXXXР会议名称Р内审末次会议Р会议地点Р会议室Р会议日期Р2017年9月20日Р会议主持人Р(评审组长)РXXXР记录员РXXXР参加人数Р16Р会议内容摘要:Р本次会议由内审组长XXX同志主持,中心领导、中心各室负责人和主要检测人员参加会议。XXX同志作为内审组长通报了本次内审工作的情况和工作成果,提出整改期限明确了整改责任人及整改效果跟踪确认人。肯定了这次内审的成果,同时强调整改要彻底,要达到预期效果,主要内容如下:РXXX同志说:本次内审审核内容多,范围广,历经三个工作日,内审员均能按照内审的要求进行审核,内审过程中注意与被审核部门加强沟通,同时,被审核部门也都全力配合,使审核工作得以顺利的完成,并取得了较大的成果。各部门在工作中均能较好的按《质量手册》、《程序文件》、的要求开展工作,保证了检测工作有序的进行,也很好的保证了检测质量。同时通过内审,发现了存在于我们工作中的不足,发现了我们《质量手册》或《程序文件》中不合适的地方。本次内审不符合项8项,涉及7个要素和3个被审核部门。不符合项统计具体情况参见2017年不符合项报告。希望各部门负责人尽快将纠正措施落实到人,各内审员要善始善终,跟踪纠正措施落实情况,并确认其效果。本次内审中还发现因为企业法人变更而引起的一些问题没有提出来,接下来将一并改正,使体系文件适应于中心发展的要求。Р这次内审准备比较充分,内审员在内审过程中,都能严肃、认真、负责的工作,发现的问题能及时与被审核部门的进行沟通,与被审核方取得共识,内审结果真是反映了质量体系的执行情况。对内审中发现不符合项,希望各部门认真分析原因,提出切实可行的纠正措施,并在规定的时限内完成。

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