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XX上半年部门预算执行情况报告

上传者:似水流年 |  格式:docx  |  页数:16 |  大小:24KB

文档介绍
政府债务纳入预算管理奠定了基础,启动PPP项目宣传和试点工作。 6.抓好财政监督管理。制定了差旅费、会议费、培训费和因公出国(境)经费管理办法,修改完善财政管理制度12项;认真开展乱发钱物、“小金库”治理、领导干部使用公款赠送红包礼金,公务接待、“三公”经费管理和会计信息质量等专项整治和监督检查。 201x年,财政总体运行情况良好。但是,严峻的经济形势给财政运行带来的矛盾和问题也不容忽视,一是经济增长放缓,财政增收压力加大;二是财政刚性支出规模不断扩大,增支压力加大;三是财政管理体制机制还需完善,强化预算刚性约束、规范资金分配和管理等方面的任务还十分艰巨,针对这些矛盾和问题,我们将在今后的工作中努力加以解决。【XX上半年部门预算执行情况报告2】过去的一年,全县人民在县委正确领导下,扎实奋斗、克难攻坚,顽强拼搏,经济社会发展稳中有进,稳中提质,完成了县十六届人大四次会议确定的预算收支目标和财政工作任务,预算执行总体良好。一、201x年预算收支情况(一)一般公共预算收支 1、201x年全县财政总收入完成47030万元,同比增加6564万元,增长%。其中:本级一般公共预算收入完成32553万元,比上年(26546万元)增加6006万元,增长%。上划中央收入10485万元,比上年(9734万元)增加751万元,增长%。上划省级收入3992万元,比上年(4185万元)减少193万元,下降%。税收收入占财政总收入的比重为%,收入质量得到进一步巩固。分部门完成情况:国税部门完成11555万元,为年初预算(11500万元)的%,同比(10262万元)增收1293万元,增长%;地税部门完成29701万元,为年初预算(29600万元)的%,同比(25191万)增收4511万元,增长%;财政部门实现非税收入5774万元,完成年初预算(5500万元)的%,同比(5013万)增收761万元,增长%。

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