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行业协会管理制度汇编示范文本

上传者:菩提 |  格式:doc  |  页数:18 |  大小:29KB

文档介绍
×××。第五条  本协会固定资产的管理。(一)固定资产管理的容包括购置、维修与改良、调拨、移交、报废、处置及盘点等。(二)协会秘书处是固定资产实物管理部门,负责固定资产的购置和安全等方面的日常管理工作,具体包括:编制固定资产目录,设立固定资产卡片,办理固定资产的申购、验收、移交、报废、处置等手续,组织固定资产的清查盘点,定期与财务人员进行固定资产核算,确保固定资产账、卡、物相符。(三)固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的直接责任者,应严格遵守设备操作规程和维护保养制度,合理使用固定资产,避免人为损失。(四)××××××。第六条  本协会旅差费用的管理。(一)专职人员出差需乘坐飞机者,须经会长批准。(二)专职人员出差到异地城市只能乘坐公共汽车,情况特殊需乘坐出租车者,须经会长批准才能报销。(三)专职人员出差到异地从第二晚起每人每晚住宿标准不得超出      元。住宿费须凭住宿正式发票,在规定标准围以实际天数计算报销。单人出差的,经会长批准,住宿费凭发票实报实销。(四)专职人员出差在亲朋处住宿没有住宿发票的,按规定标准的     %发给个人。接待单位免费提供住宿的,不得领取       %的包干额。(五)专职人员出差伙食补助费,不分途中和住勤,每人每天补助标准为:一般地区      元,经济特区      元。(六)专职人员于出差之便,经会长批准就近探亲或处理个人事务的天数作为事假处理。该期间不享受出差补助和市交通费,住宿费不得报销。(七)专职人员在出差地所发生的非公务方面的支出,均由本人自理。(八)因公出差的专职人员,必须在计划期间完成任务,按时返回。在返回原单位后,如有借款者应在     个工作日到财务部门办理报销手续,逾期者财务人员有权从本人工资中扣回借款。(九)××××××。第七条  凡应享受假期,因工作需要未能休假经批准的专职人员,按本人日标准发给假期工资。

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