以便尽快入账。3、根据协议约定缴纳各项费用;4、根据签批的金额,提供相应的发票,填写报销单据,分项划款。五、票据要求因法律主体和会计主体都是公司,故项目部财务管理办法采取报账制。所有原始凭证必须经公司财务人员审核签字后方可支付或报销,支付或报销后的原始凭证必须及时交给财务人员做账及保管;1、各项目部应及时与供应商、机械租赁商及劳务合作队伍等签订合同,同时报送公司财务部存档一份,及时取得成本发票,所有材料供应商、机械租赁商及劳务施工队伍应按期结算;2、各项目拨款时提供相关正规发票,手工发票必须提供发票准购证复印件,机打发票必须在网上查询是否属实,劳务费用需提供劳务发票。3、办款前需填列相关收料单、领料单、费用报销单。财务审核后,能够开具支票予以报销。报销单据涉及到其它部门的后续签字,由财务部负责完善。4、购买固定资产、业务招待费的发票不能报销;(对方是个人买的固定资产的话,他拿着没用,就叫他给你,对做大资产很有用)5、发票的填写要求(1)发票应具备以下内容:发票的填制日期、客户名称、规格、单位、数量、单价和金额(没有详细开具名称、数量、单价的发票必须附盖有财务章的购货清单或收银条,客户名称必须是:——————公司)。(2)计算准确无误,大小写必须相符。(3)从外单位取得的发票必须盖有填制单位的财务章或发票专用章;从个人取得的发票,必须盖有税务局专用章和填制人员的签名或盖章。(4)各种发票的填开必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。发票不得涂改、套开、用复写纸填开。并于2016年5月1日起,针对普通发票只接受新版发票(发票名称为:通用机打发票或通用手工发票两种)。(5)行政事业性收据能够视同发票予以报销。其它票据如非经营性统一收据、普通收据、白条、收银条都属不合法原始凭证。六、其它未尽事项在施工过程中另行协商决定。?公司财务部某某项目工程部联合发布201年月日