执行进行审计监督频次:对科研生产经营规划决策,年度科研生产经营计划、新产品开发等审计监督频次:提出加强内部控制制度的管理建议频次:职责六职责表述:监察工作工作时间百分比:20%工作任务监督、检查所属部门及工作人员执行政策、法律法规等情况频次:调查、处理违法、违纪行为频次:反腐倡廉的宣传教育工作频次:行政效能监察项目的推行实施频次:职责七职责表述:其它日常工作工作时间百分比:15%工作任务参与重要财务规章制度的制定频次:经济案件的审计频次:审计资料的整理、审计报告的打印及递交频次:职责八职责表述:完成领导交办的其它任务权力:权限一:监督检查审计对象遵守政策、法规和制度情况权限二:对各部门及人员执行政策、法律、法规等情况的监控权权限三:有权向有关单位索取相关财务资料、证据权限四:向有关单位财务人员的询问权权限五:督促各部门及人员按照内部流程管理制度执行权限六:对审计单位库存物资的盘查权权限七:对本所及有关单位财务管理、人员处理、制止违规行为的建议权权限八:对二级单位有关事项、上报材料的督办权工作协作关系:内部协调关系人力资源部、财务处、一○○工厂、科技处、经营处、条保处、各研究室、民品经营单位外部协调关系集团公司审计部、市监察局、上级监察部门所需记录文件:汇报文件或报告、审计报告及工作底稿、工作总结、通知、信函任职资格:教育水平大专专业财会、审计、法律、经济学、管理学经验3年的财务工作经验3年的审计工作经验知识通晓会计学、审计学等有关知识熟悉企业管理、财经法规,熟悉国家财经法律、法规知识具备计算机应用知识、公文写作水平技能技巧财会、审计技能、管理技能、办公软件操作技能、较强的写作技能培训经历审计、财务培训、管理知识及技能工作条件及其它使用工具设备计算机、打印机、电话、碎纸机、计算器、审计及办公软件、档案柜工作环境一般办公室工作时间特征工作时间较为规律,写总结、报告时需加班备注: