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财政收支审计工作方案

上传者:梦溪 |  格式:doc  |  页数:10 |  大小:33KB

文档介绍
计局统一组织实施,成立以局长任组长、分管局长任副组长、业务科室负责同志为成员的审计协调领导小组,同时成立预算执行审计组,实行审计组长负责制,明确责任,密切配合,确保按时圆满完成审计任务。时间安排。各审计组自3月上旬开始分组进点,实施对区财政局等5个单位的审计,并开展有关专项审计调查,至5月中旬审计实施阶段结束。5月31日前出具审计报告和审计调查报告,6月20日前完成预算执行审计汇总工作,向区政府汇报预算执行审计结果,并受区政府委托向区人大常委会提交审计工作报告。10月底前,各被审计单位提交整改问题落实情况报告及具体材料,区审计局汇总后于11月30日前向区政府提交整改情况报告。精心组织实施,全面抓好落实。预算执行审计工作任务重、难度大,全体参审人员要统一思想,认真履职,精心组织,扎实工作,确保高质量完成审计任务。被审计单位要搞好统筹安排,积极配合好本次预算执行审计工作,及时提供相关数据资料,并对提供资料的真实性、完整性进行承诺。创新审计方式,提高审计时效。进一步深化“总体分析、系统研究、发现疑点、分散核实、精确定位”的数字化审计方式,加大数据关联分析力度,提高运用信息化技术查核问题、评价判断、宏观分析的能力。坚持重大事项随时报告制度,随时汇总审计中发现的典型性问题,通过审计情况等形式上报区政府或上级有关部门,提高审计的时效性。搞好问题整改,确保审计成效。审计查出问题的整改是预算执行审计工作的重要组成部分,被审计单位要认真做好整改工作,逐项落实整改措施;各审计组要加大审计回访力度,强化督导检查,确保审计整改效果。严守廉政纪律,依法文明审计。审计期间,各审计组要严格执行审计署新修订的《审计“八不准”工作纪律》和省、市审计机关关于廉政建设的规定,遵守文明审计各项规定,坚持客观公正、平等待人、以理服人,充分听取被审计单位和有关方面意见,自觉维护审计机关的良好形象。财政收支审计工作方案

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