***公司会议室、检测室所涉及到的检测活动范围**月**日14:30~16:30审核小组活动审核组全体本公司质量体系覆盖范围讨论、汇总等**月**日08:30~11:45所有部门末次会议审核组全体公司会议室编制:审批:日期:2018年**月**日编号:2018年内审首次会议记录表共页第页会议议题2018年**月内审首次会议时间2018年**月**日地点公司会议室主持人记录人会议概要:***2018年**月**日会议概要栏不够记录时,可添加附页。?编号:2018年内审末次会议记录表共页第页会议议题2018年**月内审末次会议时间2018年**月**日地点公司会议室主持人记录人会议概要:会议概要栏不够记录时,可添加附页。编号:2018年内审首(末)次会议签到表共页第页首次会议会议时间:2018年**月**日末次会议会议时间:2018年**月**日参加人员职务签名参加人员职务签名实验室主任实验室主任技术负责人监督员内审员技术负责人监督员内审员质量负责人质量负责人业务部部长业务部部长采样部部长采样部部长质控部部长质控部部长检测部部长检测部部长报告编写部部长报告编写部部长办公室主任办公室主任财务部部长财务部部长编号:2018年内审不符合项总结共页第页序号不符合项与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》对应的条款不符合项描述被审核部门责任部门或人员123456789101112131415编号:2018年内审不符合项分布表部门要素管理层业务部采样部质控部检测部报告编写部档案室药品设备科办公室财务室总计4组织5管理体系6文件控制7检测的分包8服务和供应商的采购9合同的评审10申诉和投诉11纠正预防措施及改进12记录13内部审核14管理评审15人员16设施和环境条件17检测方法18设备和标准物质19量值溯源20采样和样品的处置21检测质量控制22结果报告合计编制人:编制日期: