场结束后,审计组代拟审计报告Р将审计组审计报告征求被审计对象意见Р县审计局依照法定程序对审计报告等结论性审计文书进行复核、审理Р提请县审计局审计业务会议审议Р项目计划执行单位修改审计报告等结论性审计文书Р按照审计机关审批流程报请局长或者分管局长签发Р对被审计单位所执行的上级主管部门有关财政收支、财务收支的规定与法律、行政法规相抵触的,向有关主管部门提出纠正建议Р出具审计报告等结论性审计文书Р对依法应当追究有关人员责任的,向有关主管机关、单位提出给予处分的建议Р对依法应当由有关主管机关处理、处罚的,移送有关主管机关;涉嫌犯罪的,移送司法机关Р根据法律法规要求,向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果Р对被审计单位违反国家规定的财政、财务收支行为,在法定职权范围内采取处理措施Р跟踪检查被审计单位审计整改情况。被审计单位在审计报告送达之日起90天内,将审计整改情况书面函告省审计厅Р承办机构:县经济责任审计局、财政和金融审计科、Р 行政事业企业审计科、县固定资产投资审计中心Р服务电话:0552-5037197, 5055207, 5037882 监督电话:0552-5055270Р6.审计处理权运行流程图Р在审计实施过种中,发现被审计单位存在违反国家规定的财政、财务收支行为Р依照法定程序取得、审核审计证据、审计记录Р审计组代拟审计报告Р将审计组审计报告征求被审计对象意见Р项目计划执行单位代拟审计决定书Р依照法定程序进行复核、审理Р提请县审计局审计业务会议审议Р按照审计机关审批流程报请局长或者分管局长签发Р向被审计单位和有关单位送达审计决定书Р按照规定跟踪检查被审计单位审计决定执行情况Р承办机构:县经济责任审计局、财政和金融审计科、Р 行政事业企业审计科、县固定资产投资审计中心Р服务电话:0552-5037197, 5055207, 5037882 监督电话:0552-5055270