本信息是否与工厂送货单一致。Р2)以非专业的角度抽检产品质量,抽检结果通知生产部。Р3)产品外包装是否是否完好,每箱产品是否不按码数混装。Р2.出库Р(1)仓库人员必须严格依据出货流程办理出库手续;对出库的产品要根据出库凭证所列项目逐项进行复核,并做好记录。Р(2)产品出库须要有双人签字(一人拣货,一人复核的出库流程)。Р3.退、换货Р(1)仓库人员必须严格依据退、换货流程办理退、换货手续,并做好记录。Р(2)仓库人员适时与生产部沟通,了解退货的进展情况,并把情况以书面形式报告上级部门。Р不合格品的处理制度:Р(1)对不合格品实施控制,包括不及格品确认、标识、隔离、处置及记录。Р(2)对进货检验、库存保管、出库复核以及卖场退货各环节出现的不合格品,应由仓管人员与财务人员共同复核确认,放回不合格品区。备查并进行后续退、换货程序的操作。Р(3)对不合格品进行原因分析,并依据分析采取措施进行处置。除在不影响正常使用且不违法并在用户同意的情况下,可以由用户让步接收外,不合格品一律不得销售。仓库立刻启动退、换货流程。Р(4)不合格产品应作记录。记录内容:Р产品名称、款号、颜色、码数、不合格原因、不合格品处理方式、不合格品处理结果、日期、经手人签字等。