万元,事业收入万元,利息收入万元;支出合计万元,其中:工资福利支出万元,商品和服务支出万元,对个人和家庭补助支出万元,其他资本性支出万元,上缴上交支出万元。Р 资产、负债、净资产情况Р 截止20 年月底,账面反映资产元,负债元,净资产余额为元。Р 二、内控制度建立及执行情况Р 经检查, 已建立比较完善的内部控制制度。同志任期内,对单位原有制度进行了梳理、修改和完善,制订了制度、制度和制度。上述内控制度较为健全,基本能够有效地对单位内部控制和财务管理的各个环节进行监控。从检查结果看,各项制度基本得到了有效的执行。Р 三、审计评价意见Р 审计结果表明: 同志任期内经营管理良好,20 年月日的资产负债表和20 年月至20 年月业务活动表符合会计制度的有关规定,在所有重大方面公允地反映了的财务状况和业务活动收支情况。Р 四、审计查明的主要问题、处理意见及责任认定Р 主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理意见;问题的性质及影响、被审计者所起的作用及其责任认定等。无此类事项填写无。Р 五、被审计单位存在的其它问题和处理意见Р 反映被审计单位财政财务管理中存在的其它具体问题,这些问题与被审计者履责无关或关联度不高,不需作出责任认定。主要包括事实、适用的法律法规依据及其审计处理意见。无此类事项填写无。Р 六、审计建议Р 应围绕审计发现的问题,提出具有针对性、可操作性的建议。Р 附件:1.20 年月日资产负债表Р 2.20 年月至20 年月业务活动表Р Р 年月日Р《2016事业单位法人离任审计报告范文》相关文章:Р1.2016事业单位法人离任审计报告范文Р2.离任审计报告包括哪些内容Р3.离任审计报告Р4.2016事业单位内部审计报告Р5.行政事业单位的经济责任审计Р6.中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告Р7.2016XX县经济责任审计报告Р8.2016农村集体经济审计报告范文