资金统一由承贷直属库经过银企直联或企业网银平台向售粮人支付。承贷直属库设置粮食收购资金结算办公室,由财务科、监管科和购销科相关人员组成,设审核组、付款岗、复核岗。依据资金支付业务量大小核定审核组人数。审核员负责从互联网接收实际库点收购信息并导入到承贷直属库收购系统,根据审核标准审核并提出审核意见。审核经过信息,由付款岗导出付款信息,经过银企直联或企业网银平台完成转账制单。复核员复核转账单据完成付款。Р第二十五条 收购发票管理和报税。收购发票统一由承贷直属库购置、分发、管理,同《最低收购价收购结算凭证》一并做为财会记账凭证。每个月申报例征期内,承贷直属库统一将收购信息上传税务机关进行报税处理。РР第二十六条 收购信息审核。审核员审核售粮人基础信息,包含售粮人姓名、身份证号、地址、联络电话;审核收款账户为售粮人本人账户,是否登记行别、账号;审核毛重皮重检斤步骤影像信息,磅上是否有车,车上是否有粮,车牌等;审核结算单价、粮食等级等;审核《最低收购价收购结算凭证》等。对审核过程中发觉信息有误或有疑点要由驻库监管人员核查,确保收购信息真实。Р第二十七条 审核员岗位职责。负责对审核售粮人基础信息是否真实完整,查看审核检斤步骤有没有显著违规、数据有误,并和收购系统查对;负责和实际收储库点沟通协调,对审核出问题反馈并督促库点人员整改;立即督促库点进行日结上报;负责打印本日审核统计汇总表,和所负责库点当日结算数据查对,如有差异查明原因,签字后送付款岗。Р第二十八条 付款岗职责。负责对审核经过收购信息导出批量付款信息,并和收购系统查对;负责经过银企直联或企业网银平台批量导入付款信息并查对;负责整理当日付款情况,查对日银行结算账户余额;负责保管银企直联或企业网银平台用户名、U盾证书和密码,保障收购资金安全;负责将未经过“一卡通系统”收购数据导入税控系统,打印《增值税一般发票》;负责查看“汇总查询