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日周月排查表

上传者:似水流年 |  格式:docx  |  页数:7 |  大小:32KB

文档介绍
作落实情况。Р5Р生产作业现场安全管理Р对安全设施设备的维护、保养、定期检测的落实情况。Р设施设备管理、岗位安全责任是否落实。Р是否开展班前、班中、班后安全检查。Р是否存在安全隐患。Р6Р办公场和职工住宿场所安全Р房屋结构是否安全。Р电气设备是否符合安全要求。Р消防通道和消防设备是否符合要求。Р车辆安全管理是否到位。Р序号Р检查Р项目Р检查内容Р检查情况Р符合(√)Р不符合(×)Р7Р隐患排查治理Р建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理,以及向从业人员通报的情况。Р是否执行日查、周查制度,是否建立隐患排查治理台账,隐患是否整改到位。Р是否执行向所在镇街(园区)和行业主管部门报告隐患排查治理的制度。Р8Р安全生产事故及应急管理Р是否建立事故制度、台账,如实、及时报告生产安全事故情况。Р是否为从业人员办理工伤保险事项。Р是否按照规定进行事故调查,按照“四不放过”原则吸取事故教训,对本单位负有事故责任的人员进行处理。Р是否制定应急救援预案,是否定期开展应急预案演练。Р是否建立专门的应急救援队伍或指定兼职应急救援人员、相关人员是否了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案;是否与相关应急救援队伍签订应急救预案协议。Р9Р其他Р应检Р查项Р检查时间Р检查人员签字Р注:本排查表由企业主要负责人每月至少排查一次。排查过程中满足上述要求,侧在“排查结果”的符合项中打“√”,不符合要求,则在不符合项中打“×”不涉足项则打“/”。对于不符合项中的一般事故隐患在“隐患排查治理台账”中进行描述并整改,重大事故隐患则按照《危化企业事故隐患排查治理实施导则》进行整改。Р隐患排查治理台账Р序号Р排查时间Р排查人员Р文书编号Р隐患级别挂牌级别Р隐患内容Р整改措施Р整改Р期限Р整改Р资金Р整改Р责任人Р整改Р结果Р验收Р时间Р验收Р责任人Р是否销号

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