Р2、支出情况Р××年至××年累计总支出××万元,其中××年××万元,××年××万元,××年××万元。在支出总额中,业务活动成本××万元,占支出总额的×%;管理费用××万元,占支出总额的×%;筹资费用×万元,占支出总额的×%;其他费用×万元,占支出总额的×%。Р3、结余情况Р××年至××年累计结余××万元。Р4、职工个人收入情况Р在职职工××年人均年收入×万元,××年人均年收入×万元,××年人均年收入×万元,职工个人收入逐年提高。Р(单位名称)领导班子(或法定代表人)任期目标(××-××年)确定年收入达到××万元,结余达到××万元,资产增值保值。(单位名称)领导班子(或法定代表人)完成了任期目标数。Р四、内部控制制度Р我们认为(单位名称)的内部控制制度比较健全。本届领导班子(或法定代表人)任职期间建立健全了各项规章制度,并付诸实施;对历年各项管理制度进行了整理、修订。对规范操作行为,明确工作职责,提高办事效率起到了明显的推动作用(如存在内部控制制度方面问题的,应作出与事实相符的评价)。Р五、本次审计时发现的问题Р本届领导班子(或法定代表人)在任期内取得了很大成绩,但也存在一些问题。主要表现在以下几个方面:Р(逐项指出存在的问题)Р六、建议Р(针对问题提出建议)Р有关事项说明Р 附:1、××年×月×日资产负债表Р2、××年-××年业务活动表Р3、实物资产明细表Р4、往来款项明细表Р5、职工个人收入情况表Р6、审计机构营业执照复印件Р7、审计机构执业证书复印件Р8、注册会计师执业资格证复印件Р××会计师事务所(盖章) 中国注册会计师:×××(签名并盖章)Р 中国注册会计师:×××(签名并盖章)Р 年 月 日