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审计局班子队伍建设报告与审计局目标管理自查报告汇编

上传者:相惜 |  格式:doc  |  页数:7 |  大小:39KB

文档介绍
在经费紧张、工程技术人员不足的情况下,向社会聘请工程技术人员,加大了固定资产投资审计力度,通过审计发现和纠正了基本建设项目中高估冒算、高套定额、抬高单价、多计费率等虚假行为,维护了国家建设资金安全,提高资金使用效益。完成了区工业园土石方工程、城北连接线工程、区农业开发办农田平整、农村公路等固定资产投资审计项目56个,送审金额5487.51万元,核减工程款932.9万元,平均核减率达17%。通过审计,节省了大量建设资金,赢得了区委、区政府对审计工作的重视、支持和信任。Р4、深入开展行政事业单位财务收支、专项资金审计调查。今年共对31个行政事业单位进行了财务收支审计,查出违规金额205万元,管理不规范金额207万元,应上缴财政金额7万元,应归还原资金渠道金额144万元。为行政事业单位进一步加强财务管理、认真执行收支两条线起到了促进作用。Р全年共完成区20**年社保基金收支情况审计、扶贫专项资金情况审计、20**年沼气池建设国债项目资金使用情况审计、20**年低温雨雪冰冻专项救灾资金和物资的审计调查、区农村饮水安全项目工程财务收支审计、房地产开发公司20**年至20**年的收入征管和财税政策执行情况审计等多个专项审计项目。查出违规金额2839.60万元,管理不规范金额196万元,通过审计调查,揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题,并针对性地提出了审计意见和建议,促进被审计单位进一步完善制度,规范管理,防范风险,确保资金安全运作。Р在对我区六家房地产开发公司20**年至20**年的收入征管和财税政策执行情况审计中,六家房产开发公司不同程度的存在漏缴企业所得税、土地增值税、防洪保安资金,以及未缴纳土地使用税,少交土地出让金等问题,经审计,六家企业共计漏缴税费2358.60万元,其中:漏缴土地出让金1897.81万元,漏缴税费460.79万元,税费现已追缴入库248.98万元。

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