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品控部工作流程图

上传者:读书之乐 |  格式:doc  |  页数:7 |  大小:51KB

文档介绍
Р出货:接到仓库部通知准备出货;Р检验:对照出货通知,核对产品名称,规格,标签;Р通知相关人员:检验不合格货品通知相关人员;Р重新发货:重新按要求发货;Р出货:产品检验报告交予仓库部,出货;Р存档:把相关文件存档以备查。Р仓管员Р检验员Р检验员/仓管员Р仓管员Р检验员/物流员Р相关记录人员Р《出厂检验报告》Р《质量内部联络单》Р《产品检验报告》Р《送货单》Р《产品检验报告》Р《送货单》Р所有文件记录Р不合格品控制流程Р流程Р叙述Р负责人Р记录/参考Р不合格采购品Р信息反馈Р不合格成品Р不合格标识和隔离Р拒收Р返工Р报废Р不合格半成品Р制定纠正预防措施Р不合格品评审Р处置方式Р存档Р不合格采购品:对外购、外办进料产品所出现的不合格品;Р不合格半成品:在生产过程中出现的不合格品;Р不合格成品:最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品;Р不合格标识和隔离:不合格品由责任部门予以隔离、标识,以防误用,同时予以记录;Р信息反馈:当发现严重不合格品时,品管部通知相Р关人员协作处理;Р不合格品评审:相关负责人对不合格品进行评审;Р处置方式:评审最后定出合适处理措施;Р拒收:对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝Р接收;Р返工:凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不Р符,但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为Р返工品(特点:返工后可能成为合格品。);Р报废:对有问题产品进行销毁;Р制定纠正预防措施:品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订,相关人员必须签名认可;Р存档:所有相关资料存档。Р仓管员Р检验员Р现场QCР销售部Р品管部Р制程人员Р生产部门Р品管部门Р相关负责人Р相关负责人Р品管部Р品管部Р生产部Р相关人员Р品管主管Р生产主管Р《进料验收异常处理单》Р《不合格处理表》Р《不合品单》Р《不合格处理表》Р、Р《进料验收异常处理单》Р《不合格处理表》Р《纠正预防措施及验证记录表》

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