全文预览

反假币管理制度

上传者:徐小白 |  格式:doc  |  页数:4 |  大小:36KB

文档介绍
币和出具的假币收缴凭证留存联应实行账实两分管;Р2.定期和不定期对假币、假币收缴凭证与《代收假币保管登记簿》进行核对,确保账簿、账实相符;Р3.营业终了,假币、假币收缴凭证及假币印章应入箱(库)保管。Р第十五条支行上缴总行Р每季度末,支行将假币上缴市行财务会计部,填写《假币解缴单》和《收缴统计表》,要求做到数据准确、要素真实齐全、解缴及时。Р(一)将假币连同《假币解缴单》和《收缴统计表》,由支行指定人员送营运管理部,并办理交接手续。Р(二)总行财务会计部收到支行送缴的假币,将假币与假币收缴凭证逐一配对入保险箱保管,并汇总登记《假币解缴单》和《收缴统计表》。Р第十六条市行上缴人行Р市行营运管理部按季度汇总上缴假币,于季度末将《假币解缴单》和《收缴统计表》连同假币实物解缴当地人民银行。Р第十七条假币的鉴定Р(一)如我行假币收缴网点收到假币鉴定单位鉴定通知,收缴网点应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。Р(二)对本行收缴的盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴网点按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的假币收缴凭证,盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理。Р(三)中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币,应经鉴定后予以没收,向解缴单位开具假币没收收据,并要求其补足等额人民币回笼款。Р第十八条罚则Р对不按照规定进行假币的收缴、保管、上缴的网点和经办人员将按照《江建行桓仁支行银行员工违章违纪处罚管理规定》进行处罚。Р第五章附则Р第十九条本制度自发文之日起试行。Р第二十条本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时,按国家有关法律、法规的规定执行,并立即修订。Р第二十一条本制度由建行桓仁支行银行负责制定、解释和修改。Р 建行桓仁支行Р 2012年5月

收藏

分享

举报
下载此文档