料送检Р品管检验员根据不同类别产品的检验标准、方法进行检验。Р分类检验Р采购人员与供应商处理Р品管检验员根据《送检单》的数据核对到货物资,根据不同产品的检验标准进行检验或测试,对符合标准的物资判定合格,并在《送检单》盖上合格印章。Р仓管员在确定已检验合格后,方可实施入库作业。Р检验合格确认Р品管检验员对判定不合格的产品加盖不合格印章,填写《异常处置单》,交给相关部门论证、判定,再由采购部与供应商交涉。仓管员将其拉到不良品区进行隔离。Р异常处置单Р品质异常Р原材料仓管员根据检验结果,核对《送货单》的数据与《送检单》上的数据是否相符,并对该物资的存放区域和库位进行规划和准备。Р审核单据Р原材料仓管员对入库产品进行计数或称重,并都做好记录。Р核对数量Р原材料仓管员将入库原材料按照仓库货品存放秩序和规则进行归位或上架Р归位上架、标识Р原材料仓管员根据实际入库数据完成手工台账的更新操作。Р台账处理Р仓库数据员在电脑系统上输入入库数据。Р系统操作Р3.流程相关表单格式Р3.1《送货单》Р3.2《送检单》Р3.3《异常处置单》Р3.4《产品标识卡》Р3.5《管理台账》Р物料标识卡Р产品名称: 型号规格: Р日期Р摘要Р入库Р数量Р领出Р数量Р结存Р备注Р产品标识卡Р订单号: 生产批号Р名称规格Р数量Р牙型Р工序Р1Р2Р3Р4Р5Р完工检验状态Р作业Р检验Р备注:Р三、物资入库日报表Р编号: 入库日期: 年月日Р物资检验人Р物品入库记录人Р物资名称Р生产厂家Р规格Р检验单编号Р入库单编号Р入库数量Р单价Р总金额Р储位Р备注Р填写人: 审核:Р四、物料入库通知单Р编号: 通知日期: 年月日Р日期Р到货日期Р供货单位Р收货人Р入库日期Р合同单号Р储位Р验收日期Р运单号Р入库单号Р物料入库详细信息Р物料编号Р物料名称Р计量Р数量Р质量Р价格Р说明Р单位Р交货Р多交Р短交Р退货Р实收Р购入Р基本