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关于开展社会保险基金内部审计检查工作的实施方案

上传者:似水流年 |  格式:doc  |  页数:2 |  大小:31KB

文档介绍
社局党组书记、副局长)Р***(县人社局党组副书记)Р***(县人社局党组成员、纪检组长) Р领导组下设办公室在县人社局财务科,由***兼任办公室主任,**负责日常事务。Р(二)社局社会保险基金财务内部审计工作组Р组长:***(县人社局财务科科长)Р成员:***(县人社局财务科副科长)Р***(县人社局财务科会计,人社局基金内部审计兼职审计员)Р***(县人社局信息科科长)Р二、审计对象与范围Р内部审计检查范围为**县社会保险经办机构管理的养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险基金(含机关事业单位养老保险基金)及企业年金。Р三、审计工作重点Р(一)2012年度以来各项社会保险基金的收入、支出、结余、存储等管理和使用情况(包括往来账目)。Р(二)各项社会保险基金缴费基数核定情况。Р(三)社会保险基金内部控制制度建设和运行情况,以及执行基金财务会计制度情况。Р (四)对历年来相关部门审计检查发现问题的整改落实情况。Р(五)社会保险经办机构管理的企业年金的收、支、管等情况。Р四、审计时间安排及方法Р(一)时间:每半年进行一次内部审计,第一次安排在4月份Р第二次安排在10月份。Р(二)检查方法:Р以财务收支审计为依托,重点突出各社会保险经办机构收支情况,检查历年来审计、检查反映的所有问题的整改情况,看是否整改到位;检查社会保险基金财务帐、表、册及原始凭证,看基金财务管理状况和办理基金收、支、存手续是否规范;检查社会保险基金往来帐目,看社保基金管理和使用有无挤占挪用等违规违纪行为;检查社会保险内部控制制度建设情况,看各业务经办流程的控制点是否到位。Р五、审计检查要求Р对内部审计中存在问题要建立整改目标责任制,分解整改工作任务,落实整改工作责任,研究整改工作中的具体问题,督办落实整改具体事项。要求相关社会保险机构将自查报告及整改结果于5月、12月报人社局社会保险基金内部审计领导小组。

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