行整改。进一步建立和完善公司业务涉密环节的保密管理制度,坚持按制度办事,杜绝各类泄密事件的发生。2、奖惩机制风险对违反本规定和其他保密法规,造成信息泄密的,追究责任人和各科室、部门领导的责任。七、涉密资源管理风险1、涉密载体管理风险(1)公司使用的涉密印刷文件、涉密计算机、移动存储介质(移动硬盘、光盘、U盘、录像带、录音带以及MP3、MP4)等具备数据储存功能的介质进行统一登记,建立详细准确的办公台帐并报公司保密办公室备案,日常保管由使用单位保密第一负责人或保密员保管。涉密印刷文件及信息载体实行使用登记制度,不得带离公司办公区域。建立登记薄,登记借用人、借用时间、归还时间等。(2)在制印过程中,对原稿、校样、成品、半成品、印版、软片等,各工序履行交接手续,印制完成后进行清点,并在保密人员的监督下,到指定地点销毁。(3)涉密移动硬盘用于涉密资料处理完毕后,由借用人负责删除涉密资料,并对移动硬盘进行格式化后归还。涉密移动硬盘维修时,公司保密人员必须在场。送修前必须对硬盘进行格式化处理。涉密载体不得擅自报废遗弃,必须交由公司专门机构进行管理。2、网络管理风险(1)未经批准,公司涉密计算机等信息载体一律不许连接网络,不得通过网络下载文件。如有特殊需求,必须事先提出申请,并报本部门主管领导审核,经领导审批后采用加密措施后方可实施。上网涉密计算机安装物理隔离卡。(2)入网必须经过公司保密部门严格审核,公司入网计算机使用的域名和IP地址,须报公司备案并定期接受保密部门的安全检查。(3)涉密人员在其它场所上互联网时,要提高保密意识,不得在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论和传播有关企业涉密票据印刷秘密的信息。综上所述,目前我公司保密制度完备,保密环境良好,工作人员素质高、保密意识与责任心强,且有性能可靠、质量过硬的保密软硬件设备,能够确保达到国家关于秘密载体印制资质管理的相关要求。