风险和低风险等风险级别,分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示,评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则,结合自身可接受风险实际进行划分。РРE级\5级\蓝色\可接受危险:班组、岗位管控。РD级\4级\蓝色\轻度危险:属于低风险,车间、班组、岗位管控。РC级\3级\黄色\显著危险:属于一般风险,液化气站、车间、班组、岗位管控,需要控制整改。РB级\2级\橙色\高度危险:属于较大风险,液化气站、车间、班组、岗位管控,应制定建议改进措施进行控制管理。РA级\1级\红色\极其危险:属于重大风险,液化气站、车间、班组、岗位管控,应立即整改,视具体情况决定是否停产整改,需要停产整改的,只有当风险降至可接受后,才能开始或继续工作。Р4、确定重大风险Р以下情形为重大风险:Р1)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的;Р2)发生过死亡、重伤、重大财产损失事故,或三次及以上轻伤、一般财产损失事故,且现在发生事故的条件依然存在的;Р3)涉及危险化学品重大危险源的;Р4)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人及以上的;Р5)经风险评价确定为最高级别风险的。Р5、风险点级别确定Р按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。Р5.4风险控制措施的制定与实施Р1)制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。Р2)风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。Р3)设备设施类危险源通常采用以下控制措施:安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。Р4)作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑:制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。