.3.4各生产车间对加工的产品,如不合格品、合格品等按规定位置摆放并标识,不得混放或放在通道上。4.3.5各生产车间及相关部门应定置摆放,不得有现场不应有的物品,如衣物等。检查及改进4.4.1由制造部组织车间主管,按现场环境、安全管理标准要求,对各生产车间每周一次进行自查,对发现的问题向责任部门发出《整改通知单》,并由责任部门负责整改。4.4.2由行政部组织制造部、工程部、生管部等部门组成检查组,每月不定期检查二次,并形成记录。对发现问题的严重程度,向责任单位提出限期《整改通知单》?,并通报全公实施:?质量管理体系文件?文件编号:司,必要时对责任人和部门主管进行经济处罚。?责任部门认真组织分析并实施整改,并将结果反馈给行政部。443行政部在每次检查中,应重点对以往提出的不符合项进行跟踪检查,并对完成情况做好验证和记录。4.4.4行政部每月至少召开一次安全工作会议,安排和总结公司安全工作。4.4.5行政部每年1月依据上年度安全环境效果进行总结,形成《年度环境、安全情况报告》,提报给公司领导,并作为管理评审的输入。5.0质量记录5.16S现场现场检杳表/QR—001-QP085.2?安全管理检查表/QR—002—QP085.3?整改通知单/QR—003—QP085.4安全会议记录/QR—004—QP085.5年度环境、安全总结报告6.0相关文件6.1?现场管理规定/WI—086.2?定置管理标准/WI—296.3?安全管理手册/WI—07附表1:环境、安全控制过程流程图输入输?出负责部门控制计划车间平面布局图定置管理标准现场管理规定安全管理手册工程部制造部行政部定置管理标准现场管理规定安全管理手册环境、安全培训岗位点检记录制造部车间定置管理标准现场管理规定安全管理手册6S检杳表安全管理检查表整改通知单行政部制造部整改通知单整改通知单《年度环境、安全情况报告》责任部门行政部制造部