问题和不足。经自查,结果如下:1、本单位无违规隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分和转移预算收入、罚没收入、行政事业收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入情况。2、本单位不存在超预算无预算安排支出,不存在出国出境情况,不存在公务车购置及运行费用,不存在发放礼品、礼金等情况;不存在公款大吃大喝、超标准公务接待情况;不存在计划外召开会议和培训,不存在违规扩大开支范围、擅自提高开支标准等情况。3、本单位不存在违规采购资产、无预算及超预算采购资产情况。4、本单位均严格按照国有资产相关法律法规进行资产配置、使用、处置,无违规情况。5、本单位不存在未设置会计账簿,所有财务资料完整,符合会计法律法规,从事会计工作人员均具备从业资格。6、本单位不存在非法印制票据,不存在转让、出借、串用、代开票据情况。7、本单位无违反法律及其他有关规定设立小金库情况。篇2第一篇:三公经费及小金库自查自纠报告机关清理小金库自查报告3篇机关清理小金库自查报告3篇为深入贯彻落实《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》(财监„2014?156号),粮食局成立了小金库专项治理工作小组和三公经费专项自查工作小组。由单位负责人任组长,相关科室负责人任小组成员,具体工作由财务部门牵头,会同办公室认真扎实开展小金库专项治理工作和三公经费专项自查工作,现将自查情况汇报如下。一、小金库方面。经查我单位没有单独账户,没有设账外账和任何形式的小金库的行为,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行。二、因公出国(境)方面。部门预算中我局未安排因公出国(境)经费,不存在出国(境)考察或者培训,无超预算或者无预算出国(境)考察或培训,无接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为,无核销与公务活动无关的开支和计划外发生的费用及虚假单据,不存在用公款报销违反规定持因私证件出国(境)的费用。